门岗岗位职责(模板19篇)

时间:2024-01-17 20:22:03 作者:琉璃

岗位职责的清晰和明确是建立和维护良好组织文化的基础,为员工提供稳定和安全的工作环境。通过学习和掌握他人的岗位职责,能够帮助我们更好地理解自己的工作职责和角色定位。

部门岗位职责

一、贯彻落实国家、地方和煤基多联产项目指挥部有关质量、安全、环境、职业健康管理的方针政策、目标,积极开展质量、安全、环境保护、职业健康的教育活动,提高煤基多联产项目指挥部干部职工的质量、安全、环保、职业健康意识。

二、在煤基多联产项目指挥部的领导下,负责煤基多联产项目指挥部建设期工程项目施工过程中的质量、安全、环境、职业健康的控制管理及检查、考核工作。

三、负责煤基多联产项目指挥部qhse体系文件的编写,指导各部门、监理、施工单位体系的运行工作,确保qhse管理体系的有效运行。

四、负责煤基多联产项目指挥部有关质量、安全、环境及职业健康管理制度的编制工作。

五、负责编制煤基多联产项目指挥部工程质量、安全、环境及职业健康的年度指标计划,并督促检查实施情况。

六、负责质量、安全、环境事故及职业卫生健康事故的调查、分析、处理工作。

七、负责对应急预案实行动态管理,按计划定期开展应急演练工作。发生事故及时组织抢险并按应急程序报告。

八、负责质量、安全、环境与职业健康信息的收集、传递及处置工作,协调、配合上级部门有关质量、安全、环境、职业健康管理的检查工作。

九、负责组织煤基多联产项目指挥部三级安全教育。

十、负责并组织质量、安全、环境、职业健康的'培训。十一、检查消防器材的配置、更新和充装等管理工作,组织消防演练。

十二、负责检查煤基多联产项目特种、特殊作业人员的持证上岗情况。

十三、编制劳动防护用品采购计划,监督劳动防护用品的发放和使用。

十四、监督检查监理、施工等单位的qhse制度制定及职责落实情况。

十五、参与煤基多联产项目指挥部对供方的评价选择和合同会审工作。

十六、参与煤基多联产项目各项工程的验收工作。

十七、参与煤基多联产项目采购的设备、材料等验收工作。十八、按时完成领导交办的其它工作。

一、全面负责本部门的各项工作,贯彻落实煤基多联产项目质量、安全、环境与职业健康方针、目标和指标。

二、负责煤基多联产项目qhse体系文件的编写和体系建设工作,检查、监督项目施工、监理单位执行情况。

三、组织编写本部门职责范围内的各项管理制度,并督促落实。

四、协调、督促和检查本部门成员的各项工作,对部门各成员工作分工和工作质量负责。

五、督促各施工、监理单位严格按照合同要求、设计图纸、技术要求和规程、规范进行施工。

六、参与、检查煤基多联产项目指挥部内部及施工、监理单位各类事故的调查处理工作,并参与制定防范措施。

七、负责本部门与各级领导、上级部门、参建单位以及其它有关部门的联系和协调工作。

八、参与技术文件、施工组织设计、施工规划、质量安全保证措施、环保水保措施等文件、资料的内部会审。

九、会同煤基多联产项目指挥部其他职能部门参与供方评价选择、合同评审、工程验收、材料和设备进场验收等工作。

十、监督检查监理、施工等单位的职责落实情况,对违约单位有权采取处罚措施。

十一、按时完成领导交办的其它工作。

一、认真学习贯彻煤基多联产项目质量方针、目标,保证质量体系在项目中的有效运行,确保工程质量。

二、按照国家、行业技术规程、规范、标准、施工组织设计的规定,配合相关部门参与进场材料、设备、工程的质量检查、验收工作。

三、参加项目部的施工图纸会审、技术交底工作,熟悉设计文件、施工图纸,并参与各施工单位施工前的技术交底工作。

四、对违反技术、质量操作规程的作业行为要及时制止、纠正,并按规定权限处置。

五、参与编写有关工程质量管理方面的管理制度及文件,并督促落实。

六、对分管的施工、安装质量负监管责任。

七、参与质量事故的调查、分析、处理工作,对事故的处理结果提出报告。

八、按规定做好有关质量统计报表,及时上报。

九、按时完成领导交办的其它工作。

一、认真贯彻执行国家和地方有关安全生产法律、法规,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真落实煤基多联产项目指挥部的各项安全生产规章制度。

二、负责建立健全煤基多联产项目的安全管理体系,并确保体系的正常运行。

三、监督各施工、监理单位施工组织措施计划的编制(安全相关内容)和审核工作,有权行使安全一票否决制。

四、实施动态安全控制,发现事故苗头并及时采取纠正和预防措施。

五、配合有关部门做好煤基多联产项目指挥部人员的日常安全教育、入职教育、节假日的安全教育、各工种换岗教育和特殊、特种工种培训取证工作,并做好相关记录。

六、参与安全技术交底,对施工全过程实施安全控制,并做好记录。

七、实施动态安全检查,要求施工单位及时处理施工现场的安全隐患,签发限期整改通知单,并负责整改闭合。

八、督促和检查操作人员遵章守纪,制止违章作业,严格安全纪律,当安全与生产发生抵触时,有权制止冒险作业。

九、落实安全保证体系中的各项安全技术措施,组织或参与个人防护用品、安全防护设施、施工用电、施工机械的验收。

十、参与安全事故的调查、分析,处理等工作,并参与制定纠正和预防措施,避免类似事故的发生。

十一、按时完成领导交办的其它工作。

部门岗位职责

一、认真贯彻执行金融法规和政策,掌握信贷政策有关制度、原则和业务操作规程,遵循安全性、流动性、效益性的原则。工作认真负责,坚持原则,抵制不正之风,不以贷谋私,牢固树立敬业爱岗的精神和正确的职业道德思想,具备一定的事业心和信贷工作责任感。

二、大力组织对公存款,积极吸收农民储蓄,协助主任及时分解上级下达的各项存款任务和综合考核季度存款、收贷、收息任务,按季分析该社存款完成情况和市场份额占有情况, 预测和拟定下季度资金组织工作安排,做好年度考核,确保完成上级下达的各项存款任务。

三、熟练的`编制信贷计划,办理信贷业务,定期分析贷户的经营状况,掌握与运用贷款可行性分析的方法,对大额贷款写出贷款调查报告或评估报告。坚持“三查”制度,把好贷 款条件关、限额关和法律程序审查关。

四、接受客户的贷款申请,调查客户的资信及其偿还贷款能力,审查借款合同,契约及相关担保、抵押的合法性。发放企业及其它经济组织贷款,必须要求办理贷款证,并将信贷咨询资料上报联社。

五、经常了解贷款客户的经营及变化状况,检查信贷资金的运用是否符合规定,通知借款人按时偿还贷款本金和利息,收集和积累借款人的有关资料,办理借款人提前还款或展期 申请,预防贷款出现风险,及时采取补救措施,确保国家信贷资金安全。

六、积极清收到逾期贷款,对当年投放的贷款,要做到收放打平,新增贷款不良率不超过1%,对形成的呆滞、呆账贷款,要拟定方案,采取措施,通过诉讼保全,送达收贷通知, 大力清收,努力完成上级安排的清收盘活任务。

七、严格执行利率政策,各种贷款按浮动标准执行,坚持贷款按季结息,利随本清。杜绝收取人情息。

八、规范信贷档案管理,建立农户经济档案,联保贷款档案和万元以上大额贷款档案, 做到内容完整,合法有效。

九、积极处理抵债资产,对取得的抵债资产要合法有效,易升值,易变现,要专人负责 接收、清理、登记、保管维护,要采取变现措施,通过变卖、拍卖和出租等方式进行处理。

十、完成领导交办的其它任务。

十一、 认真开展贷前调查,全面、准确了解客户及担保人资信状况、抵押物状况,对贷款信息的真实性负责,并撰写贷款调查报告,明确调查意见。

十二、 实行ab角负责制度,双人负责贷款的调查、发放和收回。

十三、 及时催收到、逾期贷款,填制贷款到、逾期催收通知书,发送借款人签字,并收回回执,完善资产保全手续,防止丧失诉讼时效。

十四、 执行信贷回避制度,主动申请不参与关系人的调查、审查和审批。

十五、 贷款发放后,及时跟踪检查,撰写贷后检查报告。

十六、 控制新增不良贷款额、新增不良贷款率。

十七、 禁止各种违反信贷管理规定的违规、违法操作行为。

部门岗位职责

1、坚持实事求是,认真负责,一丝不苟的工作作风。

2、学习各种计量测量技术、规章制度、标准、规定。

3、测量前了解设计意图,学习和校核图纸;了解施工部署,制定测量放线方案。

4、会同建设单位、监理单位对红线桩测量控制点进行实地校测(标高和坐标),进行导线测量。

5、按照规定时间把测量仪器送到权威检测部门进行检验、校正。

6、紧密配合施工,事先做好充分的准备工作,制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。

7、在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线,验线工作,并要在审查测量放线方案和检查测量放线工作等方面加强工作,避免错误和返工。

8、验线工作要主动,验线工作要从审核测量放线方案开始,在各主要阶段施工前,对测量放线工作提出预防性要求,真正做到防患于未然。

9、做好对水准仪进行校核,准确地测设标高。

10、好建筑物的沉降和位移观测工作,记录整理观测结果(形成书面数据和曲线图表)。

11、好测量结果的整理;测量图的绘制;测量资料的汇总、整理、递交、保管等工作,确保各个数据资料准确无误。

12、好测量仪器的保养、维护、维修、保管工作,建立仪器台账。

部门岗位职责

1)审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。

2)审核采购内勤录入系统中的单据(采购单)。

2、供应部采购内勤。

1)供应商信息的录入,保证信息的准确和完整性,并及时更新和维护新供应商信息数据。

2)采购单录入,所有字段均要填写,注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。

3)采购变更单录入,所有字段均要填写,注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。

4)进货单录入,所有字段均要填写,进货数量和批号为重要信息,并要核对采购单。

5)退货单录入,所有字段均要填写,退货数量和批号为重要信息,并要核对采购单和进货单。

6)采购发票的录入,注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。

7)包装材料、五金备件品号的新建。注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理,主要仓库,品号属性的填写。

8)供应部所管辖库房的单据撤销审核,及时与库管沟通,确认数据的准确性。

9)录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

1、销售部销售主管。

1)交易对象的录入(包含名称、编码原则的制定),保证信息准确性,及时更新和维护。

2)客户信息、客户编码原则录入,并保证信息的准确和完整性,及时更新和维护数据。

3)销售系统付款条件和信用控制参数录入,并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后,及时更新和维护数据。

4)销售预测的录入,注意预测编号的录入,确保销售预测的基本准确性与及时性。

5)审核销售内勤录入系统中的单据(销售订单、调账用的销售订单、销货单)。

1)客户订单录入,所有字段均要填写,注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。

2)客户订单变更单录入,所有字段均要填写,注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。3)销退单的录入,所有字段均要填写,注意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。

4)库存交易单的录入,确保销售正常领用。注意库存交易单单别的录入,不可混淆,随意录入。

1)进货单、退货单审核。(采购管理子系统)。

在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量,按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。退货单审核时要点清数量,按实收数修正并审核。

2)领料单审核。(工单/委外子系统)。

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单,发料按批号发料、可修改批号,实行先进先出原则,审核单据注意年月,领料日期不可小于开单日期。

3)退料单审核。(工单/委外子系统)。

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单,退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。

4)入库单的审核。

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单,按批号接收货物、可修改批号,审核单据注意年月,入库日期不可小于开单日期。

5)调拨单的审核,注意审核时看清调拨库房。

2、半成品库保管员、成品库保管员。

1)领料单审核。(工单/委外子系统)。

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单,发料按批号发料、可修改批号,实行先进先出原则,审核单据注意年月,领料日期不可小于开单日期。

2)退料单审核。(工单/委外子系统)。

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单,退料按批号退料。审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。

3)入库单的审核。

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单,按批号接收货物、可修改批号,审核单据注意年月,入库日期不可小于开单日期。

4)调拨单的审核,注意审核时看清调拨库房。

5)销货单、销退单审核。

在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量,按实发数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。

销退货单审核时要点清数量,按实收数修正并审核。审核日期不可大于订单日期。

6)拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。

5、物流内勤。

1、品管主管。

1)监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。

2、品管档案员。

1)品管类别、检验项目、品号检验项目的录入,并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后,及时更新和维护数据。

2)进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核,并保证录入及时、准确性。

3)库存交易单的录入,确保技术、行政等部门正常领用。注意库存交易单单别的录入,不可混淆,随意录入。

4)生产在生产入库检验产成品时,质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行,方便生产入库软件中进行下步操作(与生产、质检、财务沟通,只对骨髓浸膏类产品实行此政策)。

1、工艺技术主管。

1)小料相关每月出库、入库数据的录入。

2)bom清单录入,所有字段均要填写,注意组成用量、底数和生效日期的填写。

3)bom变更单录入,所有字段均要填写,注意组成用量、底数和生效日期的填写。

4)bom的录入、及时更新,确保数据准确性。

2、工艺技术内勤。

1)涉及配料室物料领用领料单的审核,注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确,注:领料日期不可小于开单日期。

2)涉及配料室物料退库退料单的审核,注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确,注:退料日期不可大于工单完工日期。

3)调拨单的录入与审核,注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。

1、生产调度。

1)制定生产排产计划,严格要求车间按生产排产安排生产,确保工单稳定性、准确性。

2)检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。并协调录入单据时出现的可以解决的问题。

2、工时管理员。

1)报工单的录入与审核,核对工单,注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。

2)月末检查是否存在,指定完工不再生产却有报工单的单据,结账前及时删除。

3、工单管理员。

1)工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入,审核日期不可小于开工日期。工单结束后,及时指定完工。

2)工单变更单的录入、审核。做工单变更单时,工单变更日期要在入库日期与工单日期之间,(即:工单变更日期与工单日期一致)。

3)工单实际生产结束后,必须及时指定完工。而且要求在当月内指定完工(在制品除外)。

4)当月无需再生产工单,必须当月内及时指定完工,并注明“不再生产”。

一步操作,不允许有未审核的领(退)料单,就进行工艺、投产、尤其是入库的操作,注意批号的选择,切不可批号混领混退。

7)领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期(工单未结束前,后补单据尤其注意),各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。(领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间)工单一旦结束后,不可随意做工单变更单进行修改,如果必要,工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。

8)领料单完全审核后,要求及时做工艺、投产,以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。

9)同一品号、不同批次的产品,在做领、退料单时,数量必须保持领退料单据的一致性。如:纯骨汤粉鸡味共需领465kg,第一批领,第二批领,那么退料时,也需要分2次做退料单,以免产生尾差金额。

10)工艺、投产单的录入、审核,注意审核日期与单据的一致性。

11)联产品的录入,及时准确录入联产品分辨率。注意每月需跟财务确认,做到及时更新。

12)入库单的录入,注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。办理成品入库时,如实际数量与包装工单数量不符,要求做工单变更单,使实际入库数与预计产量数一致。保存后,在重新计算单身时。如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料,要求删除该原料行。

13)当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单,不能跨月做倒扣料,而是当月入库多少做多少倒扣料。

14)在工单已经审核完毕,领料单已经生成的情况下,对于实际无需领料的材料,需及时做工单变更,将其数量变更为0。

15)月末审核单据,除再制产品外,要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。

16)生产系统单据的检查、监督,确保生产系统单据的准确性。

4、生产打票员。

1)工单的录入、审核、指定完工。注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入,审核日期不可小于开工日期。工单结束后,及时指定完工。

2)工单变更单的录入、审核。注意变更单审核日期不可小于开单日期。

3)领料单的'录入,注意批号的选择。

4)退料单的录入,注意领料单与退料单的一致性,切不可批号混领混退。

5)工艺、投产单的录入、审核,注意审核日期与单据的一致性。

6)入库单的录入,注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。

7)库存交易单的录入,确保生产正常领用。注意库存交易单单别的录入,不可混淆,随意录入。

1、设备档案录入员。

1)设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。

2)设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。

3)设备变更的及时维护。

1、应收、应付会计。

1)销售发票、采购发票的审核,收款单、预收款单、退款单的录入及审核。

2)月末应收账款、应付账款的月结。

3)会计凭证的录入。

2、总账会计。

1)会计科目的录入、数据及时更新与修改,注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。

2)会计凭证的及时审核、过账。

3)相关自定义报表会计科目的设置。

3、固定资产会计。

1)资产类别、资产信息、资产折旧的录入,审核。

2)原料采购的相关单据库存的审核。

3)工程、设备采购的相关单据的审核。

4)暂估、分录系统的录入、审核,注意审核日期与单据的一致性。

4、费用会计。

1)相关会计凭证的及时录入。

2)相关自定义报表会计科目的设置。

5、成本会计。

1)月末结账。

6、出纳。

1)涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。

系统管理员。

1)系统设置模块的维护。用户信息、用户权限、组信息录入,并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后,及时更新和维护数据。(各使用erp部门提供完整用户资料,由经理办审核确认。)2)公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入,并保证信息的准确和完整性。经领导审核后,及时更新和维护数据。(各使用erp部门提供完整资料,由经理办审核确认。)。

3)各子系统单据性质设置,并保证信息的准确和完整性。经领导审核后,及时更新和维护数据。(各使用erp部门提供单据需求完整资料,由经理办审核确认。)。

4)系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决,确保系统正常使用。

5)erp数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作,保证erp系统正常运行。

6)erp用户端ip管理和日常维护,保证erp用户正常使用。

部门岗位职责

7、负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求,以确保员工就餐的安全。

8、负责公司内部治安管理工作。(会计主管岗、出纳岗、资金管理岗、往来管理岗、财务会计岗、存货会计岗、固定资产管理岗、税务会计岗、稽核岗、总账会计岗、成本预算岗、统计岗、和综合管理岗。

部门岗位职责

4、根据总的费用请款指引对费用报销进行初审,包括发票准确性及附件齐全等,完成财务相关对账及清理工作。

1、学习和掌握重要财务制度,清晰重要规则和要求;

4、拥有高度的责任心及团队合作精神,能在压力下独立工作。

部门岗位职责

1.按制度的授权范围,行使实现项目总体经营目标和阶段性经营目标过程中的领导和指挥权,承担相应的工作责任和经营责任。

2.对公司经营策略的制订提供基础意见,并参与决策。

3.负责制订实现目标的计划、方针,并指挥、领导、组织员工实施。

4.负责管理制度和运作流程在本公司的执行,并根据公司实际组织制订项目实施细则与流程。

5.负责与公司所在地政府部门及社会各界的公共关系。

6.完成上级领导交办的其他工作。

1.接受董事长的领导,贯彻执行制订的经营策略,对经营效果和完成业务承担责任。

2.如实收集当地的市场经济及政策信息,及时向上级反馈,汇报经营状况,供上级决策。

3.合理调配企业的人、财、物,充分调动员工的积极性和主动性,最大限度地为企业创造效益。

1.行使授权管辖范围内的人事聘用、任免、调动、考核及奖惩权。

2.行使授权管辖范围的财务出款一支笔审批权。

3.行使授权管辖范围的在权限内审批、审阅下属的各类请示报告的审阅、审批,确定各部门的工作计划,下达工作指令。

1.负责与物业管理公司协调市场的管理。

2.负责商业计划、策略的编制。

知识:大学以上学历,中级以上职称,具相当商业管理与实际运作高层领导岗位工作经验。

品格:忠诚、廉洁自律、竭诚奉献、技能精良、与公司统一信念。

能力:懂市场经营管理、富有管理艺术、拓展公共关系能力强,对经营业务有敏锐观察力和判断力,决策果敢,能激励员工促进团结协作、确保顾客满意。

量化指标:由董事长阶段性确定

非量化指标:

1.客观、公正、准确的分析、判断,准确操作

2.维护企业的根本利益

部门岗位职责

2、建立人事,职称档案。

3、负责员工考勤,调休,请假的管理与统计。

4、协助建立畅通的沟通渠道,听取员工合理化建议。

1、专科及以上学历,3年以上人资经验,1年以上管理经验优先。

2、熟悉招聘管理,培训等。

3、有较好的沟通协调能力,执行能力强,事业心强,认可公司平台及文化。

部门岗位职责

岗位职责:

1、根据企业信息化管理的需求和行业特点,规划erp项目实施方案;

2、负责erp项目的整体管理工作,包含项目计划、进程、质量、资源、成本等;

3、持续总结erp实施项目管理经验、形成项目知识文档;

4、负责本部门团队建设;

5、负责企业信息化售前需求咨询。

任职资格:

1、本科及以上学历,管理信息系统、企业管理、财务、计算机、mba或相关专业;

4、富有团队协作精神、主动责任、诚信自律、抗压能力强。

部门岗位职责

1、负责本区域和关键指标达成。

2、保障本区域营运工作的顺利开展。

3、合理安排下属员工工作.培训.指导员工的业务技能保证工作质量,提高工作效率。

1、40岁以下,具有2年大型商场工作.相关工作经验。

2、具备较强数据分析能力。

3、熟悉本部门商品知识,合理安排商品展示。

4、具备良好的沟通能力,组织协调能力。

部门岗位职责

管理本部业务部门经理吉林省美罗国际吉林省美罗国际生物科技集团股份有限公司,吉林省美罗国际,美罗国际,美罗职责描述:

1、深入了解行业法律法规基础上,对各类规范和处理流程提出完善和调整建议;

2、整理负责的各项工作信息采集、分析,并以此准备报告和文件;

3、负责分公司、健康屋等营运政策制订和落实;

4、有针对性开展合规政策的宣讲与培训,以及负责组织协调;

5、良好的管理经验及管理能力带领整个团队按照公司要求完成工作目标,协调公司各部门工作,给员工的个人发展提供指导和支持,增强团队凝聚力。

任职要求:

1、大学本科或以上学历;

2、良好的组织协调能力,善于发现、分析和解决问题,能适应压力;

3、性格开朗,富有亲和力,善于沟通,逻辑性强;

5、良好的团队协作精神,为人诚实可靠、品行端正。

部门岗位职责

在总经理领导下,全面负责设计部门的各项工作。

负责组织制定内部管理制度和工作程序,并监督执行。

带领部门人员实现公司的各项工作任务指标。

负责审核派单工作,准确理解顾客意图。

经常检查、督促、协调设计师的工作,对其设计及图纸预算结果负领导责任。

收集各种信息,制定内部人员培训计划,开拓设计师的视野,增强交往沟通能力。

组织执行客户资源统计制度,并进行综合分析,每月向总经理及时汇报。

就本部门人员的薪酬分配、培训、晋升等向人事部提出建议方案。

按时执行部门例会制度,指导员工工作,进行工作总结。

就部门出现的紧急情况作出处理、决策,并承担责任。

每月25日向总经理提交个人《述职报告》、下月工作计划,并口头汇报思想。

完成公司规定的其它工作。

部门岗位职责

1、自愿承担和独自胜任会计核算、会计审计和会计分析工作。

2、有一定专业知识,自觉研究和正确执行会计政策和会计准则。

3、熟悉会计软件(金蝶财务软件)的使用,独立制作或审核公司财务报表,按要求及时提供相关财务数据及分析报告。

4、自觉进行业务知识提升,主动参加线上或线下的专业知识更新培训和会计岗位技能考核。

5、依据费用管理规定,合理控制费用支出。

6、工作认真踏实,具有一定的专业判断力和财务风险防范意识,及时汇报并提出化解财务风险的建议和实施方案。

7、对经济合同中涉及财务的内容把关,严格执行收付款时间及财务相关制度。

8、及时统计往来账款的账龄情况,协助相关部门催促账款,确保往来账款的交易安全。

9、及时记账、对账、算账、调账、报账。及时盘点库存及固定资产、无形资产等相关物资及信息。

10、及时按规定合理计税和纳税。

1、认真遵守国家法律法规,无职业违法违规记录,具有会计从业资格证书。

3、身体健康,具有5–10会计工作经验,2年以上审计工作经验。

4、熟悉财务核算流程,有不断学习的意愿和能力,有积极进取精神和晋升的欲望。

5、有良好的沟通和人际交往能力,组织协调能力和专业压力应对能力。

部门岗位职责

1、坚决服从执行总经理工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

3、组织与管理销售团队,完成企业产品销售目标。

4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

5、招募、培训、激励、考核下属员工,以及协助下属员工完成下达的任务指标。

6、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。

7、参与制定和改进销售政策、规范、制度,使其不断适应市场的发展。

8、发展与协同企业和合作伙伴关系,如与经销商的关系、与代理商的关系。

9、协助上级做好市场危机公关处理。

10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案,并监督执行。

11、妥当处理客户投诉事件,以及接待客户的.来访。

12、制订销售策略:根据公司市场战略与市场销售目标,结合所掌握的市场信息进行市场预测,制订市场拓展目标、销售策略与规划,并组织实施,管理并指导销售代表,完成销售、回款与市场目标。

14、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。

15、客户关系管理:通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度,建立、巩固均衡的客户关系平台,逐渐渗透终端客户,掌握最终消费群体。

16、市场信息分析:通过一线销售代表收集市场信息,如:客户、产品、竞争对手等,并进行统计与分析,及时向公司市场、研发等部门反馈,推动快速响应。

17、费用管理:根据公司费用政策,指导下属了解销售重点,评估客户资源需求,制订预算使用计划,确定费用开销方式,合理协调、分配公司资源,并审核费用使用的合理性,提高投入产出比。

18、部门内部管理:根据公司经营方针和部门业务需要,合理设置部门组织结构和岗位,优化业务流程,合理配置人力资源,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率,提高员工满意度。

部门岗位职责

1、负责部门管理,保证部门目标的实现。

2、主持建立部门管理制度,持续改善及监控制度的正常运行。

3、及时分配评级工作任务,审核评级报告,保证被评对象风险充分披露,审定信用分析师建议级别和投资建议。

4、组织编写定期风险报告,评价持仓产品信用风险。

5、组织研究评级方法,建立并改进内部信用评级模型。

6、培训下属员工业务知识,提高其风险辨识能力,并对其工作进行绩效评价。

7、及时进行与信用产品投资相关的风险提示和重大风险预警。

8、配合投资部门讨论研究信用产品投资决策风险问题。

9、负责跨部门沟通和协调,组织或参加跨部门会议。

1、年龄40周岁以下,性别不限。

2、专业及学历:硕士研究生学历,品学兼优。

3、工作经验:3年以上相关工作经验。

4、工作积极主动,爱岗敬业,团结协作,学习能力强。

部门岗位职责

1)组织编制集团年度、季度、月度财务预算,组织进行全面预算,指导各地方公司全面预算管理。

2)组织监督预算执行情况进行监控并根据实际需要进行调整。

3)组织制定标准的各类财务报表格式,并汇编集团公司统计报表,为集团决策提供依据。

5)完成上级交办的其他工作。

2、熟悉房地产开发企业实务,具有大型地产集团公司财务预算或财务管理等工作经验者;

3、5年以上财务工作经验,2年以上同等职位经验;

5、良好的组织、协调、沟通能力,和团队协作精神,能承受较大工作压力。

部门岗位职责

1.负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的`理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。

2.负责对理财经理的招募与甄选、辅导与管理。

3.负责管理理财经理的业务活动,并提供专业的辅导与训练。

4.完成上级制定的销售目标。

1.大专或以上学历,营销、管理、金融类专业毕业优先考虑。

2.至少3年以上工作经验(2年的团队管理经验),3人以上团队的经验,有银行理财产品经验者优先考虑。

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力。

4.具有较强的团队领导与协调能力,擅于带动团队气氛。

5.具有强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧,善于沟通与演讲。

6.有丰富的客户资源,具有开发大客户经验者优先。

部门岗位职责

2.督导进出口和保税作业,以合法取得税负之节省和确保进出口业务的正常运作。

3.管理内外销售客户出货/对账/开票作业。

:

1.本科及以上学历,国贸、会计或商学等相关科系。

2.具备进出口/保税实务经验6年以上。

3.熟练电子账册作业及保税核销流程。

4.熟悉各类物流作业及出货流程。

5.沟通技巧、协调能力、人员管理能力。

6.英文读写能力。

部门岗位职责

1、负责执行分公司银行保险发展战略及相关制度,并定期与分公司进行沟通。

2、负责根据中心支公司公司银保发展战略,拟订、执行银保业务的年度发展目标及推进计划。

3、负责撰写市场分析报告及业务经营分析报告,并定期汇报予分公司。

4、负责银行保险业务的推动和销售的管理。

5、负责银行保险业务的渠道开发与建设的管理。

6、负责制定培训计划,协助对各签约银行相关人员的培训管理。

7、负责制订中心支公司银行保险业务年、季、月度的培训计划,并组织落实及进行追踪、反馈和经验总结。

8、负责中心支公司银行保险部内外勤人员的日常管理、有效考核、培养。

9、负责协调解决中心支公司公司银保业务推进中存在的各种问题。

10、上级交办的其他工作。

1、年龄不超过45周岁,大学本科(含)以上,保险、管理专业优先。

2、3年以上保险行业相关领域工作经验。

3、优秀的领导能力、沟通能力及管理能力,综合素质良好。

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