最新专项报告格式(模板5篇)

时间:2023-09-23 20:13:31 作者:字海 最新专项报告格式(模板5篇)

报告是一种常见的书面形式,用于传达信息、分析问题和提出建议。它在各个领域都有广泛的应用,包括学术研究、商业管理、政府机构等。报告帮助人们了解特定问题或情况,并提供解决方案或建议。以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧

专项报告格式篇一

20xx年xx月宿州市一级公路总监办与宿州交通投资有限责任公司对xx路灵璧至xx段改建工程进行巡查,针对这次巡查提出的若干问题,现将我部整改措施汇报一下:

一、合同管理及履约情况

存在问题:项目总工未按合同要求进场,施工技术力量薄弱。整改措施:公司已安排总工人选,计划二月底到岗;增加xx项目施工技术力量。

二、内业资料

存在问题:试验检测资料填写不规范,存在错误现象;投标文件、合同文件未上报。

整改措施:对于试验检测资料填写不规范,存在错误现象。已按要求及规范对试验检测资料进行重新填写,并积极组织项目部有关人员进行业务水平、工作技能等培训学习;我部已上报投标文件、合同文件。

三、安全、环保工作开展情况

存在问题:安全巡查、检查、自检不到位,施工现场安全防护未设置,安全生产警示牌、危险源发布牌、单元预警牌未设置,标志牌设置不规范,专职安全员不足,未签署安全生产责任书。

整改措施:我部已加强全线安全管理工作,同时新增安全员2名;

加大安全巡查、检查、自检频率,杜绝安全问题的发生;并严格按照检查要求在项目部、胜利沟大桥处设置了安全生产警示牌、危险源发布牌、单元预警牌(后附照片);现已签署安全生产责任书。

特此回复!

专项报告格式篇二

专项资金绩效自评报告(格式)(2016 年度)填报单位:

(盖章)项目名称:天元区行政事业单位资产清查 项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)区财政局根据财政部《关于开展 2016 年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》(财资【2016】2 号)精神,在全区范围内对执行行政、事业单位财务会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体进行了资产清查。主要目标是全面摸清全区行政事业单位家底,同时完善资产的监管系统,实施资产的动态管理,最终实现建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理二个结合的工作机制。

专项资金 投入和使用情况 区行政事业单位资产清查工作共安排资金 106.4 万元,主要用于会计师事务所对单位的资产清查结果的审计、出具单位《专项经济鉴证报告》及资产清查报告等购买服务的支出。区财政局实际支付会计事务所服务费用 106.4万元。

项目组织实施情况 2016年3月15日,天元区财政局印发了《关于开展2016年全区行政事业单位国有资产清查的通知》,而后研究制定了资产清查工作方案,进行了宣传和业务培训工作。各单位自 4 月 20 日开始组织人员进行具体的资产清查工作,包括固定资产、银行存款、往来账款及资产总额等的全面清理。会计师事务所对单位的资产清查结果进行复核和专项审计,出具专项审计报告予以确认;对资产清查中的资产损失及待报废资产情况,按文件规定由会计师事务所出具《专项经济鉴证报告》予以核实认定。区财政局在中介机构专项审计的基础上进行审核、汇总,于 2016 年 8 月 8日,最终的天元区财政局的资产清查汇总表及总的资产清查报告由株洲市财政局汇总上报。这次资产清查结果:资产清查前,各单位报表反映资产总额 200,310.26 万元,账面反映资产总额 271,225.28 万元;清查后实际资产总额270,438.08 万元;资产盘盈金额:3,077.04 万元,资产盘亏金额 2,021.18 万元,资产待报废金额 411.79 万元。2016年 12 月,区财政局对这次资产清查结果以书面报告方式向天元区政府分管财政的副区长及区长进行了汇报并得到了领导批示。区财政局根据区领导批示进行下阶段的资产清查处置工作。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)这次全区行政事业单位资产清查项目仅安排资金106.4 万元,但这项工作对我区而言涉及面广,时间跨度长,情况复杂,工作难度大,需要花费大量的人力物力和财力,但为了节约资金,我们要求单位尽可能自己组织单位人员进行资产清查,区财政局通过会计事务所的购买服务只对各单位资产清查结果的真实、准确进行核实和审计确认,尽可能节省审计服务费,减少财政资金支出,因此,在我们的成本控制下,此项工作实际费用支出为 106.4 万元,没有超预算。通过这次全面资产清查,查实了全区各行政事业单位的资产状况,查清了单位资产账表不符,账实不符的原因和实际差额;查实了十多年来各单位发生的资产损失和待报废资产金额,在此基础上,我们再通过资产处置阶段的工作,最终使各单位做到资产的账账、账表和账实相符,最终实现家底清楚,更重要的是建立起资产管理与预算管理、资产管理与财务管理二个结合的工作机制。

审核意见 财政归口管理科室意见:(盖章)填报人:

联系电话:

填报日期:

度专项资金绩效自评报告

省级财政专项资金绩效自评报告

村寨建设项目专项资金绩效自评报告

财政专项资金绩效自评总结

2016年村级经济发展专项资金绩效自评报告

专项报告格式篇三

(五)各股站执行中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”的情况;

(八)其他需要监督检查的情况。

二、监督检查的实施步骤

监督检查工作分自查自纠、监督检查和集中考评三个阶段进行。

(一)自查自纠阶段(1月上旬—3月上旬)

各股站要按照本方案所列检查内容和要求,通过召开专题会、专项工作总结会等形式,逐一对照检查,深入开展自查自纠,自查面达到100%。自查中要组织力量全面清理与中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”不一致的制度规范,并结合自身实际,针对存在的突出问题,尽快修订完善相关制度,形成配套措施,着力建立健全改进作风长效机制。对自查中发现的一般性问题要及时纠正处理,对存在比较严重的问题要及时报告局党委和纪检监察室处理。局纪检监察室要强化对本局各股站贯彻落实中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”情况的督促指导。各股站自查自纠情况报告要及时报送局党政办公室(3月30日前完成)。

(二)监督检查阶段(3月底—12月)

局纪检监察室将加强对各股站重要时段贯彻落实中省市县改进作风有关规定情况的监督检查。局纪检监察室将组织不定期对各股站、贯彻落实情况进行抽查。监督检查主要采取重点检查、巡视监督、不定期抽查、受理等方式进行。主要程序为:

1、向被检查的股站下发通知(不定期抽查除外),告知检查的目的、要求、内容和程序;

2、查阅领导批示、会议记录、文件资料、工作方案、处理等工作资料;

3、开展现场检查(不定期抽查);检查在岗情况及工作状态;

4、随机走访干部群众,听取意见建议;

5、形成监督检查意见并反馈;

6、形成监督检查专题报告。

(三)集中考评阶段(12月)

年底,局纪检监察室将把各股站贯彻落实中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”情况纳入党风廉政建设责任制年度考核重要内容,开展一次集中检查考核。同时作为党风廉政建设社会评价内容,采取问卷调查、满意度测评、个别座谈等形式,对贯彻落实效果进行社会评价。

三、监督检查中发现问题的处理

对监督检查中发现的问题,通过现场指明、反馈意见、下发整改通知、跟踪督办等方式,督促限期整改,整改情况要在一定范围内通报,并以适当形式对整改结果进行回访。对整改不倒位的,责令重新整改,并追究有关人员的责任。对监督检查中发现的违纪违规行为,按干部管理权限移送有关部门,提出处理建议,督促综合运用组织处理和纪律处分手段严肃处理。对问题突出、弄虚作假、欺上瞒下、干扰阻碍监督检查工作的,要严肃追究直接责任人和有关领导的责任。

四、监督检查的结果运用

(一)专题报告。局纪检监察室要定期向局党委(党组)和县纪律监察局专题报告开展监督检查工作情况。

(二)通报情况。局纪检监察室不定期将监督检查情况在一定范围内通报。

(三)作为干部监督管理的重要依据。将贯彻落实中央“八项规定”和省、市、县“十项规定”情况监督检查结果,作为各股站干部考察考核、选拔任用、表彰奖励的重要依据。

五、相关工作要求

(一)强化组织领导。全局监督检查工作由局纪检监察室牵头组织实施。各股站要认真谋划,精心部署,明确责任分工,扎实开展自查自纠;局纪检监察室要切实履行组织协调职责,会同党政办、计财股等相关部门开展监督检查,形成工作合力。

专项报告格式篇四

省财政厅:

今年以来,在贵厅的大力支持下,我局各项工作的开展得到了较好的经费保障,确保了物价工作的顺利进行,取得了很好的工作成效。但根据实际工作的需要,我局尚存在一定的资金缺口。为保证今年物价工作各项任务的顺利完成,特恳请增拨财政经费60万元,具体情况如下:

价格服务进万家活动经费25万元。按照省政府的要求,我局在全省范围内开展了价格服务进万家活动,需相关会议费10万元,材料印刷及宣传费用10万元、督导检查差旅费5万元。

二、引黄灌区农业用水价格调研经费20万元。规范理顺引黄灌区农业用水价格,是今年政府工作报告中承诺为群众办的12件实事之一,围绕此项工作,我局安排部署了专项调研,需相关会议费10万元,材料印刷费5万元,差旅费5万元。

三、去年年底,我局接收安置军转干部2人,现新增编制已到。由于人员及公用经费未列入今年预算,需追加经费15万元。

特此报告,请予解决为盼。

此致

敬礼!

申请人:

20**年**月**日

专项报告格式篇五

为切实加强我公司及分包队伍的安全生产工作,有效遏制各类安全事故的发生,根据省公司《关于进一步加强施工分包安全管理的重点措施的通知》(国家电网基建(2012)340号)和《福建省电力有限公司2012年安全工作意见》(闽电安监(2012)1号)加强外包(含对外分包)工程的安全管理,防范事故。我项目部组织开展了对分包队伍现场的安全管理、加强对分包队伍的安全规章制度的宣贯培训,确保工程管理人员熟悉制度、自觉履行本岗位安全管理职责。认真的进行了自查自纠活动,现将自查自纠情况汇报如下:

一、思想上高度重视,认真开展了自查自纠活动

项目部组织了一次全面的安全检查。此次检查由项目经理王毅带队,专职安全员李连义,项目总工张键铭及分包施工单位现场管理人员组成的安全检查组。为确保自查自纠活动落实到位、取得实效。我项目部严格要求监理单位督促施工单位按期对检查出的问题和隐患进行立即整改,对未能及时进行整改的,则根据实际情况予以通报。

二、工作目的进一步规范分包单位现场的工程管理,提升分包单位现场施工人员执规水平,确保工程安全。

三、检查依据

(1)、《关于进一步加强施工分包安全管理的重点措施的通知》

(2)、《国家电网基建(2012)340号》

(3)、《福建省电力有限公司2012年安全工作意见》

(4)、《闽电安监(2012)1号》

四、安全检查内容及隐患整改情况

根据此次专项安全生产大检查的活动安排,2012年7月3日,我项目部组织了施工单位联合进行安全生产大检查自查活动,自查内容如下:

(一)、分包单位资质材料的报审情况

(二)、安全生产责任制和各项安全管理制度的落实情况:

(三)、施工现场的消防安全、施工用电安全和防盗措施情况。

(四)、进场施工人员的三级教育培训及安全技术交底情况,特种作业人员的持证上岗情况。

(五)、施工现场的消防安全设施、设备和消防安全防范措施情况。

经过自查,共发现隐患18条,已组织人员进行整改并将整改。整改问题及整改后数码相片如下:1、2、3、4567、8、3月11日、15日针对自查情况通报进行复查。经复查,发现的隐患基本得到整改。但还存在一些问题:

1、部分运输车辆还有超速现象;

2、项目部的安全责任书还不够完善。

3、会议室消防秒或器材尚未配备。

4、施工现场电缆保护不够。

针对上述问题,已责成相关责任部门单位抓紧整改,消除隐患。

施工项目部

二零一零年三月二十三日

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